大理市人民检察院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
大理市人民检察院是国家的法律监督机关,在中共大理市委和大理州人民检察院的领导下,执行上级人民检察院的检察工作方针,依法履行法律监督职责,保证国家法律的正确统一实施。其主要职责是:对大理市人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受大理市人民代表大会及其常委会的监督,自觉接受政协大理市委员会的民主监督和社会各界的监督;对法律规定管辖的刑事案件进行审查,依法批准或决定是否逮捕、起诉;依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法及对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督;依法对人民法院的审判活动是否合法,刑事判决、裁定是否正确和执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督等工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置9个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部、驻西片区乡镇检察室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为大理州人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的:公务员61人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员36人。包括财政拨款开支经费的人员24人;经费自理人员12人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人(离休0人,退休38人)。年末遗属1人。
车辆编制10辆,在编实有车辆10辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)高站位担当履职,护航高质量发展大局
坚持为大局服务,贯彻总体国家安全观,依法维护社会稳定,服务保障经济社会高质量发展。助力建设更高水平平安大理。全力维护安全稳定的社会环境,常态化开展扫黑除恶工作,依法从严惩治严重暴力犯罪。护航优化法治化营商环境,依法维护社会主义市场经济秩序,平等保护各类经营主体合法权益。筑牢苍洱一体化保护屏障。持续开展“检察蓝守护玉洱银苍”专项行动,深入落实“河(湖、林)长+检察长”工作机制,通过主张生态修复费用及赔偿金,实现司法办案与生态保护相得益彰。针对组织游客违法违规进入苍山保护管理范围内采摘野生菌,破坏苍山生物多样性、破坏生态环境资源的行为,依法督促行政机关开展整治。协同服务反腐败工作大局,坚持行受贿一起查,强化监检协作,形成反腐合力。
(二)高效能检察为民,增进保障民生福祉
坚持为人民司法,加强重点领域民生检察,不断增强人民群众法治获得感、满意度。守护人民群众美好生活。从严惩治生产、销售伪劣商品犯罪,严厉打击涉医保领域违法犯罪。深化未成年人检察保护。积极参与“利剑护蕾·清源”专项行动,推动“六大保护”协同发力,推动相关部门加强对未成年人控辍保学、文身治理、交通安全等方面的监管。维护特定群体合法权益。严厉打击侵犯妇女权益犯罪行为,督促整治未成年人校外服务机构、孤独症儿童服务机构存在的违法违规经营乱象,以公益诉讼推动补齐监管短板,构筑全域保护防线。依法化解涉法涉诉矛盾。坚持和发展新时代“枫桥经验”,扎实开展化解矛盾风险、维护社会稳定专项治理和矛盾风险精细化源头攻坚行动,积极参与社会治安综合治理中心规范化建设。深化普法强基补短板专项行动,持续做实“两进三下”,到各乡镇、街道开展“阳光法庭”、以案释法60余次。
(三)高质效法律监督,守护执法司法公正
坚持为法治担当,深耕法律监督主责主业,以精准监督守护公平正义。刑事检察持续优化。深化落实侦查监督与协作配合机制,加强刑事诉讼监督。民事检察精准有力。加强和法院审判监督及配合制约,共同提升司法公信力。行政检察稳步推进。聚焦行政诉讼、争议化解与行刑衔接同步监督,破解监督难题。积极稳妥开展强制隔离戒毒检察监督试点工作,试点经验被最高检采用。公益诉讼提质增效。持续做优传统业态监管,对游泳场所未办理高危险性体育项目证件,机动车维修经营户未依法规范处置危险废物等安全隐患,督促行政机关强化监管履职。积极拓展新业态治理,着眼月子中心食品经营不规范以及面向孤独症儿童、未成年人研学游学等新兴服务领域暴露出的监管漏洞,推动有关部门依法履职,切实维护消费者合法权益,守护公共安全。
(四)高标准强基固本,锻造过硬检察队伍
坚持以政治建设为统领,锻造政治过硬、业务精通、作风优良的新时代检察队伍。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,教育引导检察干警忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以“苍洱党旗红”工程为统领,推出党旗飘扬“双徽”闪耀——“先锋模范在身边”创先争优长效机制,开展“双徽之星”和流动红旗季度评选,着力提升“两个能力”,打造6个“党建+业务品牌”,将党建引领贯穿法律监督、司法为民全过程,实现党建与业务深度融合。持续深化“三个管理”,制定实施《案件质量“每案必检”工作实施细则(试行)》,常态化开展业务监管,选送的业务监管案例和业务数据专题分析报告获评全省优秀。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
说明:1.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理市人民检察院2025年度收入合计22113631.19元。其中:财政拨款收入21291755.25元,占总收入的96.28%;无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入;其他收入821875.94元,占总收入的3.72%。
与上年相比,收入合计增加1224040.51元,增长5.86%。其中:财政拨款收入增加1227655.25元,增长6.12%;上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入;其他收入减少3614.74元,下降0.44%。主要原因是:一是本年度工资标准调整以及在职人数较上年增加5人,人员工资福利支出相应增加;二是本年度办案业务经费较上年增加,导致财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
大理市人民检察院2025年度支出合计22217876.86元。其中:基本支出17713911.31元,占总支出的79.73%;项目支出4503965.55元,占总支出的20.27%;无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加1407905.90元,增长6.77%。其中:基本支出增加979370.49元,增长5.85%;项目支出增加428535.41元,增长10.52%;上下年度均无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。主要原因是:本年度工资标准调整以及在职人数较上年增加5人,人员工资福利支出相应增加,导致基本支出增加;二是本年度办案业务经费支出较上年增加,导致项目支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障大理市人民检察院机构正常运转的日常支出17713911.31元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出15926473.54元,占基本支出的89.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1787437.77元,占基本支出的10.09%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障大理市人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4503965.55元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
检察业务综合保障经费548000.00元,主要用于办公、办案区综合保障服务开支,执法执勤用车购置开支,办公费、合同制人员经费支出等。
办案业务及业务装备经费3902231.54元,主要用于开展检察办案业务工作及业务装备购置开支,包括印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、检察宣传费等。
非同级财政保障(特定目标类)经费53734.01元,主要用于国家司法救助金支出,为非同级财政保障的经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理市人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出21291755.25元,占本年支出合计的95.83%。与上年相比增加1227655.25元,增长6.12%,完成年初预算的140.29%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出18315352.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%,完成年初预算的150.36%。主要用于检察机关运行所需的人员经费、公用经费及办案业务和业务装备经费支出,如差旅费、设备购置、业务资料征订、印刷费等支出;造成预决算差异的主要原因是年中追加预算下达的中央转移支付资金以及检察官、司法辅助人员和司法行政人员绩效考核奖励经费等都未纳入年初预算,导致支出数大于预算数。
5.教育(类)支出0.00元,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1067189.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的96.92%。主要用于检察机关单位在职人员基本养老保险及工伤保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是职工工资支出减少,基本养老保险缴费金额略有减少,导致社会保障和就业(类)支出略小于年初预算。
9.卫生健康(类)支出977742.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,完成年初预算的98.33%。主要用于检察机关单位在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助和大病补充保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是职工工资及绩效奖金支出减少,医保年审后缴纳资金减少,导致卫生健康(类)支出略小于年初预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出931471.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的103.41%。主要用于检察机关单位在职人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是在职人员职务或职级晋升后,公积金缴费金额略有增加,导致住房保障(类)支出较年初预算略有增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为449000.00元,决算为325274.14元,完成年初预算的72.44%;支出决算较上年增加169954.24元,增长109.42%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为184000.00元,决算为182000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.95%,完成年初预算的98.91%;公务用车运行维护费支出年初预算为230000.00元,决算为140118.14元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.08%,完成年初预算的60.92%;公务接待费支出年初预算为35000.00元,决算为3156.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.97%,完成年初预算的9.02%。
因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加182000.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少5364.76元,下降3.69%;公务接待费支出决算较上年减少6681.00元,下降67.92%;具体是国内接待费支出决算3156.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6681.00元,下降67.92%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为449000.00元,支出决算为325274.14元,完成年初预算的72.44%,支出决算较上年增加169954.24元,增长109.42%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为184000.00元,决算为182000.00元,完成年初预算的98.91%;公务用车运行维护费支出年初预算为230000.00元,决算为140118.14元,完成年初预算的60.92%;公务接待费支出年初预算为35000.00元,决算为3156.00元,完成年初预算的9.02%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照过“紧日子”相关要求,在预算范围内严控“三公”经费支出,导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加182000.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少5364.76元,下降3.69%;公务接待费支出决算减少6681.00元,下降67.92%,具体是国内接待费支出决算3156.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6681.00元,下降67.92%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是全省检察系统的公务用车购置费实行总额管理,按照轻重缓急和车辆老旧程度逐年进行更新,根据购置计划,大理市人民检察院的车辆更新数量较上年增加1辆,导致公务用车购置费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆1辆。因原有车辆老化,严格按照相关规范程序进行公车购置报批,根据购置计划更新执法执勤用车1辆,预算金额184000元,实际支出182000元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于检察业务办案过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次48人(其中:外事接待人次0人)。主要用于检察业务工作开展的各项工作调研、上级工作指导、案件办理等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
大理市人民检察院“三公”管理和支出均严格按照相关要求执行,全部在一般公共预算财政拨款中支出,不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理市人民检察院2025年机关运行经费支出1786587.77元,比上年增加59265.26元,增长3.43%,主要原因是物业管理费、福利费等支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,大理市人民检察院资产总额7106377.31元,其中,流动资产516470.65元,固定资产5045568.07元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1479901.98元(净值),其他资产64436.61元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加162359.44元,其中固定资产增加142846.34元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值177600.00元;报废报损资产118项,账面原值829593.06元,实现资产处置收入2700元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额1624647.84元,其中:政府采购货物支出947082.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出677565.84元。授予中小企业合同金额35298.86元,其中:授予小微企业合同金额35298.86元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。