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预决算公开
大理市人民检察院2026年度部门预算公开
时间:2026-02-13

大理市人民检察院2026年预算公开目录


第一部分 大理市人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市人民检察院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



大理市人民检察院2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

大理市人民检察院是国家的法律监督机关,在中共大理市委和大理州人民检察院的领导下,执行上级人民检察院的检察工作方针,依法履行法律监督职责,保证国家法律的正确统一实施。主要职责是:对大理市人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受大理市人民代表大会及其常委会的监督,自觉接受政协大理市委员会的民主监督和社会各界的监督;对法律规定管辖的刑事案件进行审查,依法批准或决定是否逮捕、起诉;依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法及对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督;依法对人民法院的审判活动是否合法,刑事判决、裁定是否正确和执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督等工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置8个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

所属单位0

(三)重点工作概述

1.以高质效检察履职践行党的绝对领导。深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,持续加强政治建设,严格落实重大案事件请示报告制度,将党对检察工作的绝对领导贯穿落实到检察监督办案各环节、全过程,持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色。

2.以高质效检察履职服务经济社会高质量发展。紧扣市委、上级检察机关部署要求,依法严惩严重暴力犯罪、重大毒品犯罪以及严重经济犯罪等,着力维护社会稳定。加大苍山洱海生态环境治理,扎实推动文物文化遗产保护,积极参与涉旅行业综合整治,助力“两城一区”建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”,深化“两进三下”工作,主动融入社会治安综合治理,实质性化解涉检矛盾纠纷。强化未成年人犯罪预防和治理,加大支持起诉力度,纾解人民群众急难愁盼。

3.以高质效检察履职维护公平正义。做优做强刑事检察工作,精准开展民事诉讼监督,依法加强对行政诉讼的监督,依法规范办理公益诉讼案件,不断优化“四大检察”法律监督格局。加强对重点办案领域、重点案件类型、重要业务态势的分析研判,充分发挥侦监平台、法检交流会商、府检联动等协作配合机制,加强案件质量评查检查,全面准确落实司法责任制,不断提高监督办案质效。

4.持之以恒锻造高素质专业化检察队伍。深入推进人才强检战略,采取政治轮训、业务培训、岗位练兵、业务竞赛等方式,着力提升检察队伍业务素养。深入推进“亮点引领、品牌创建”工作,营造见任务就上、见红旗就扛、见先进就学的浓厚氛围,不断提大理检察工作辨识度品牌影响力。全面准确落实司法责任制,持续加强“三大管理”。压紧压实从严管党治检政治责任,巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,严格执行“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令,努力锻造堪当时代重任的检察铁军。

二、预算单位基本情况

单位编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63人,其中:行政编制63,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有61人,其中:财政全额保障61人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人,其中:离休0人,退休38人。

车辆编制10辆,实有车辆10,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026单位财务总收入18,013,449.81元,其中:一般公共预算16,412,449.81元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入1,601,000.00元。

与上年对比增加1,061,273.04元,6.26%,主要原因分析:本年实有人数较上年增加5人,工资福利支出以及按人数测算的公用经费相应增加

(二)财政拨款收入情况

2026单位财政拨款收入16,412,449.81元,其中:本年收入16,412,449.81元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款16,412,449.81元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,235,273.04元,增幅8.14%,主要原因分析:本年实有人数较上年增加5人,工资福利支出以及按人数测算的公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026单位预算总支出18,013,449.81元。财政拨款安排支出16,412,449.81元,其中:基本支出15,862,449.81元,与上年对比增加1,235,273.04元,增幅8.45%,主要原因分析:本年实有人数较上年增加5人,工资福利支出以及按人数测算的公用经费相应增加;项目支出550,000.00元,与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

公共安全支出-检察-行政运行12,430,472.44元,主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督550,000.00元,主要用于检察业务工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,258,721.35元,主要用于单位基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,095.58元,主要用于单位工伤保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗676,562.73元,主要用于单位缴纳职工基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助439,808.80元,主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,948.00元,主要用于大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,018,840.91元,主要用于住房公积金缴存开支。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6.00个,采购预算总额781,700.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算781,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,000.00元,较上年减少239,000.00元,下降53.23%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

大理市人民检察院2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00元

(二)公务接待费

大理市人民检察院2026年公务接待费预算为20,000.00元,较上年减少15,000.00元,下降42.86%,国内公务接待批次为25次,共计接待300人次。

增减变化原因:严格按照中央八项规定及“过紧日子”要求逐年压减公务接待费用,严格控制接待人数及规模,故公务接待费较上年减少

(三)公务用车购置及运行维护费

大理市人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为190,000.00元,较上年减少224,000.00元,下降54.11%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少184,000.00元,下降100%;公务用车运行维护费190,000.00元,较上年减少40,000.00元,下降17.39%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因一是我单位2025年度更新购置1辆执法执勤用车,2026年无购车计划,故公务用车购置费较上年减少184,000.00元;二是按照“过紧日子”相关要求,认真贯彻落实中央八项规定精神,严格压减“三公”经费,故公务用车运行维护费较上年减少40,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位在预算绩效管理工作中,严格按照云南省财政厅和云南省人民检察院的相关规范要求开展,充分结合大理市人民检察院工作重点和工作实际设置整体支出绩效目标,建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅,第三方机构、专家和社会公众有序参与的系列绩效评价体系,定期做好整体支出绩效财务分析,注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一,努力发挥资金使用效益最大化,提高财务核算精细化、科学化管理水平,产出良好的社会经济效果。预算项目绩效目标具体情况如下:

检察业务综合保障经费:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,认真落实省州市党委和上级检察机关决策部署,紧紧围绕以检察工作现代化服务中国式现代化这个中心任务,聚焦强化法律监督主责主业,突出“高质效办好每一个案件”这个工作主线,持续推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。具体目标为:1.贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》以及《中共云南省委关于深入学习贯彻党的二十大精神 奋力开创新时代云南社会主义现代化建设新局面的决定》,深化司法体制综合配套改革,支持检察院依法全面履行职能、开展工作。2.以完善体制机制,不断健全制度标准,坚决落实“习惯过紧日子”相关要求,以提升检务保障规范化精细化绩效化水平为主线,突出保障重点,强化运行费用控制。一是根据《省级部门公用经费定额标准》,结合《云南省省级机关购买后勤服务管理办法(试行)》,对检察机关“办案和专业技术用房”设施日常运维服务事项进行保障,确保检察业务顺利开展实施。二是做好办公办案区的安保维稳、保洁、绿化养护服务,促进办案办公质效提升,展现检察机关良好形象,维护司法公信力。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理市人民检察院2026年机关运行经费安排2,050,438.99元,与上年对比增加110,616.43元,增幅5.70%,主要原因分析:工会经费、物业管理费较上年增加。

机关运行经费主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

大理市人民检察院2026年委托业务费安排34,000.00元,与上年对比无增减

(四)国有资产占有使用情况

截至202512月31日,大理市人民检察院资产总额7,106,377.31元,其中,流动资产516,470.65元,固定资产5,045,568.07元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,479,901.98元,其他资产64,436.61元。与上年相比,本年资产总额增加162,359.44元,其中固定资产增加142,846.34元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值177,600.00元;报废报损资产118项,账面原值829,593.06元,实现资产处置收入2,700.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00鉴于截至202512月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为202512月(20261月上报)资产月报数。


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